Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40

Valor Empenhado:R$ 163.922,18

Saldo a empenhar:R$ 395.839,22

Empenho:18070014

Empenhada em: 18/07/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:18070014 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.612,90

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.400,30

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 93.583,10


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 20/07/2025 À 31/12/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040523.500,00R$ 24.641,820,000,003.500,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855250,00R$ 1.371,380,000,00250,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.