Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160122070401
Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92
Valor Empenhado:R$ 139.830,89
Saldo a empenhar:R$ 328.896,03
Empenho:23070001
Empenhada em: 23/07/2025Empenho Origem Nº:23070001 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04
Valor Total Liquidado:R$ 7.441,85
Valor Total Anulado:R$ 5.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.639,19
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 108.100,69
Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SETEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO N° 1601.22.07.04.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.000,00 | R$ 14.081,04 | 710,17481 | 0,00 | 1.289,82519 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120025 | 30/12/2025 | PARCIAL | R$ 5.000,00 |