Número:14.026/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.943.483,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025022505
Valor Total do Contrato:R$ 1.957.884,00
Valor Empenhado:R$ 1.646.482,00
Saldo a empenhar:R$ 311.402,00
Empenho:27080018
Empenhada em: 27/08/2025Empenho Origem Nº:27080018 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total do Empenho:R$ 33.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.760,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 311.402,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:
Empenho para aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, Contrato nº 1490.25.02.05, PE 14.026/2023,Ata º 14.007/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22270 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO – MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 11 FIOS/CM², OITO DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUOS DE DETERGENTE, ÁLCALIS E ÁCIDOS, COM DOBRAS UNIFORMES VOLTADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO, HIDRÓFILA, DE COR BRANCA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. PACOTE COM 500 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 16,88 | 2.000,00 | R$ 33.760,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |