Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03

Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66

Empenho:01090177

Empenhada em: 01/09/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:01090177 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 29/08/2025 a 29/08/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.075.119,27


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


Descrição:

Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto no mês de setembro de 2025, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 3º aditivo do contrato n°1010.23.08.23.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico N° 10.017/2023 .


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#15411 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS)R$ 56.209,991,00R$ 56.209,990,001,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.