Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.719.570,00

Saldo a Contratar:R$ 108.360,00

Dados do Contrato:

Número:101225070901

Valor Total do Contrato:R$ 23.220,00

Valor Empenhado:R$ 23.220,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05011058

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor:GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 23.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.610,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.610,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Solicitação de empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, equipamentos e reposição de gases em aparelhos de ares condicionados, instalados nas dependências da unidade gestora Secretaria de Infraestrutura Mobilidade e Desenvolvimento Urbano-Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, Processo de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, sob contrato nº1012.25.07.09.01, para Janeiro à 20 Agosto 2026 (bimestralmente).


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26584 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,00108,00R$ 23.220,000,0054,0054,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011058.00116/03/20269213R$ 3.870,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/03/202627030004DEMUTRAN05011058GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)9213R$ 3.870,00
Lista de Anulações
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