Dados da Licitação:

Número:08.003/2024CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.000.075,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.648.075,62

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081024061201

Valor Total do Contrato:R$ 33.648.075,62

Valor Empenhado:R$ 32.362.079,95

Saldo a empenhar:R$ 1.285.995,67

Empenho:05010792

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:1 - 19/06/2025 a 19/06/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 6.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.135.778,84

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.494.221,16

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ (32.648,17)


Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


Descrição:

VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA "BOLSA CIDADÃ" DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, ATRAVÉS DE CURSO TEÓRICO-PRÁTICO E ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO N° 0810.24.06.12.01, ORIUNDO DA ADESÃO TOMBO Nº 08.003/2024-CA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.001/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.001/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32910 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - BOLSA-CIDADÃ (UNIDADE )R$ 1.700,003.900,00R$ 6.630.000,000,001.181,002.719,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010792.00403/03/2026R$ 64.612,26
R$ 0,00
05010792.00303/03/20261692R$ 1.013.200,00
R$ 0,00
05010792.00204/02/2026R$ 63.466,58
R$ 0,00
05010792.00104/02/20261687R$ 994.500,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202604020110FME05010792CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1687R$ 994.500,00
04/02/202604020111FME05010792CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 63.466,58
04/03/202604030071FME05010792CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1692R$ 1.013.200,00
04/03/202604030072FME05010792CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 64.612,26
Lista de Anulações
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