Dados da Licitação:

Número:08.003/2024CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.000.075,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.648.075,62

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081024061201

Valor Total do Contrato:R$ 33.648.075,62

Valor Empenhado:R$ 32.362.079,95

Saldo a empenhar:R$ 1.285.995,67

Empenho:05010791

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:1 - 19/06/2025 a 19/06/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 1.999.999,98

Valor Total Liquidado:R$ 677.259,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.740,96

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ (32.648,17)


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


Descrição:

VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS", ATRAVÉS DE CURSO TEÓRICO-PRÁTICOS E ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO N° 0810.24.06.12.01, ORIUNDO DA ADESÃO TOMBO Nº 08.003/2024-CA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.001/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.001/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31633 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 333.333,336,00R$ 1.999.999,980,000,006,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010791.00403/03/2026R$ 21.547,44
R$ 0,00
05010791.00303/03/20261693R$ 320.427,48
R$ 0,00
05010791.00204/02/2026R$ 20.770,55
R$ 0,00
05010791.00104/02/20261688R$ 314.513,55
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202604020118FME05010791CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1688R$ 314.513,55
04/02/202604020119FME05010791CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 20.770,55
04/03/202604030068FME05010791CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1693R$ 320.427,48
04/03/202604030067FME05010791CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 21.547,44
Lista de Anulações
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