Dados da Licitação:

Número:081001/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.012.890,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.459.470,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025010801

Valor Total do Contrato:R$ 23.459.470,50

Valor Empenhado:R$ 20.842.654,75

Saldo a empenhar:R$ 2.616.815,75

Empenho:05010802

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 08/01/2026 a 08/07/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 5.865.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.877.431,55

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.987.568,45

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


Descrição:

VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADÃ DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, ATRAVÉS DE CURSOS TEÓRICO-PRÁTICOS E ESPECIALIZADOS, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO N° 0810.25.01.08.01, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA, TOMBADO SOB O Nº 081001/25-DL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026 - 06 (SEIS) MESES.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32910 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - BOLSA-CIDADÃ (UNIDADE )R$ 1.700,003.450,00R$ 5.865.000,000,001.028,002.422,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010802.00403/03/2026R$ 76.338,23
R$ 0,00
05010802.00303/03/20261694R$ 860.200,00
R$ 0,00
05010802.00204/02/2026R$ 53.493,32
R$ 0,00
05010802.00104/02/20261683R$ 887.400,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202604020116FME05010802CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1683R$ 887.400,00
04/02/202604020117FME05010802CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 53.493,32
04/03/202604030070FME05010802CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1694R$ 860.200,00
04/03/202604030069FME05010802CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 76.338,23
Lista de Anulações
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