Dados da Licitação:

Número:081001/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.012.890,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.459.470,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025010801

Valor Total do Contrato:R$ 23.459.470,50

Valor Empenhado:R$ 20.842.654,75

Saldo a empenhar:R$ 2.616.815,75

Empenho:05010803

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:3 - 08/01/2026 a 08/07/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 1.854.823,50

Valor Total Liquidado:R$ 595.479,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.259.344,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


Descrição:

VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "QUALIFICA MAIS", COM A FINALIDADE DE PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (EXECUÇÃO DO PROGRAMA), ATRAVÉS DE CURSOS TEÓRICO-PRÁTICOS E ESPECIALIZADOS, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.25.01.08.01, TUDO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, TOMBADO SOB O Nº 081001/25-DL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026 - 06 (SEIS) MESES.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31633 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 268.815,006,90R$ 1.854.823,500,000,006,90
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010803.00403/03/2026R$ 24.910,18
R$ 0,00
05010803.00303/03/20261695R$ 272.040,78
R$ 0,00
05010803.00204/02/2026R$ 17.885,18
R$ 0,00
05010803.00104/02/20261684R$ 280.642,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202604020120FME05010803CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1684R$ 280.642,86
04/02/202604020121FME05010803CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 17.885,18
04/03/202604030066FME05010803CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1695R$ 272.040,78
04/03/202604030065FME05010803CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 24.910,18
Lista de Anulações
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