Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025011401

Valor Total do Contrato:R$ 326.589,94

Valor Empenhado:R$ 211.907,60

Saldo a empenhar:R$ 114.682,34

Empenho:05011276

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total do Empenho:R$ 114.682,34

Valor Total Liquidado:R$ 45.955,34

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.727,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de Refeições, Lanches, Coffee Break e Buffet (Itens dos lotes 04, 06 e 07), conforme 2° aditivo ao contrato n.º 0810.25.01.14.01, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 01.024/2023 e Ata de Registro de Preços n.º 01.003/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5025 SERVIÇO DE COFFE BREAK :TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR, CHÁ, LEITE, DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS, CHOCOLATE QUENTE OU GELADO, REFRIGERANTE EM SABORES VARIADOS, ÁGUA MINERAL, TRÊS TIPOS DE BISCOITOS, DOIS TIPOS DE BOLO, SALADA DE FRUTAS, SEIS TIPOS DE SALGADOS QUENTES, QUATRO TIPOS DE SALGADOS FRIOS, TRÊS TIPOS DE PÃEZINHOS, TAPIOCA, MANTEIGA E REQUEIJÃO. (UNIDADE )R$ 23,183.263,00R$ 75.636,340,001.063,002.200,00
#19985 SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO NO PÃO DE FORMA, SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE )R$ 8,00135,00R$ 1.080,000,0060,0075,00
#22896 SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO/IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADAS (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ (BRANCO OU OUTRO), FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, ,DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (SERVIÇO)R$ 46,30820,00R$ 37.966,000,00450,00370,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011276.00731/03/20262283R$ 20.844,00
R$ 20.844,00
05011276.00623/03/20262282R$ 10.422,00
R$ 10.422,00
05011276.00523/03/20262281R$ 8.113,00
R$ 8.113,00
05011276.00423/03/20262280R$ 480,00
R$ 0,00
05011276.00323/03/20262277R$ 579,50
R$ 0,00
05011276.00223/03/20262278R$ 1.622,60
R$ 0,00
05011276.00123/03/20262279R$ 3.894,24
R$ 3.894,24
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030186FME05011276MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2278R$ 1.622,60
31/03/202631030182FME05011276MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2277R$ 579,50
31/03/202631030222FME05011276MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2280R$ 480,00
Lista de Anulações
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