Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01040009

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:JOSABETE BEZERRA CACAU AMORIM (025.136.283-30)

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


Descrição:

SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO- CONFORME PORTARIA Nº 04/2026 GAB/ SASC.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4858 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE )R$ 3.000,001,00R$ 3.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040009.00113/04/2026R$ 3.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/04/202614040249SEMASA01040009JOSABETE BEZERRA CACAU AMORIM (025.136.283-30)-R$ 3.000,00
Lista de Anulações
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