Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 56.536.985,52

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070902

Valor Total do Contrato:R$ 17.208.443,52

Valor Empenhado:R$ 10.247.015,86

Saldo a empenhar:R$ 6.961.427,66

Empenho:02020054

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010363 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:1 - 16/07/2025 a 16/07/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 138.312,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.630,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.682,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.503.813,51


Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Locação de máquinas e equipamentos para atender as necessidades do setor pátio de manutenção de interesse da secretaria de infraestrutura, mobilidade e controle urbano. Conforme o 1º aditivo do contrato n°1010.24.07.09.02, decorrente da modalidade de licitação concorrência pública n° 10.038/2023. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010363


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11590 RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.440,7596,00R$ 138.312,000,0040,0056,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020054.00110/03/2026955R$ 25.933,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/03/202610030021SEINFRA02020054TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)955R$ 25.933,50
Lista de Anulações
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