Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224050601

Valor Total do Contrato:R$ 129.298,22

Valor Empenhado:R$ 105.424,75

Saldo a empenhar:R$ 23.873,47

Empenho:02020109

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05011250 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 08/05/2025 a 08/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 7.382,28

Valor Total Liquidado:R$ 6.795,74

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 586,54

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.001,75


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

Referente a RELANÇAMENTO DO EMPENHO 05011250 para fazer face as despesas com a prestação de serviço de telefonia fixa de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio oriundo do contrato nº 1492.24.05.06.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº01.027/2023 conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,002,00R$ 4.996,000,002,000,00
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95111,00R$ 660,450,00111,000,00
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,000,001,000,00
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,980,001,000,00
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,022.500,00R$ 50,000,00129,582.370,42
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,063.750,00R$ 225,000,00576,943.173,06
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,041.000,00R$ 40,000,001,36998,64
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,062.000,00R$ 120,000,000,521.999,48
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99100,00R$ 99,000,000,00100,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,9915,00R$ 14,850,000,0015,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,061.250,00R$ 75,000,000,001.250,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020109.00230/04/2026R$ 2.516,87
R$ 0,00
02020109.00127/04/2026R$ 4.278,87
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/05/202604050100FMSAC02020109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.278,87
06/05/202606050001FMSAC02020109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 2.516,87
Lista de Anulações
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