Dados da Licitação:

Número:10.021/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.185.954,88

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 44.650.427,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020040101

Valor Total do Contrato:R$ 40.882.905,07

Valor Empenhado:R$ 14.659.147,89

Saldo a empenhar:R$ 26.223.757,18

Empenho:02030014

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010357 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:12 - 31/03/2025 a 31/03/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Serv. De Engenharia: 0003.20 - Manutenção do sistema viário de Maracanaú

Fornecedor:MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.587,82

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.412,18

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.029.971,00


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS


Descrição:

Despesas com serviços de manutenção do sistema viário de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n° 1010.20.04.01.01, fundamentado no processo de licitação na modalidade de Concorrência Pública 10.021/2019, ART de execução nº CE20200631152, CNO nº 90.003.32304/74. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010357.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14293 MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO (SERVIÇO)R$ 50.000,001,00R$ 50.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030014.00120/03/2026532R$ 41.587,82
R$ 41.587,82
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.