Dados da Licitação:

Número:14922020050701

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 71.178,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 427.070,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149220051901

Valor Total do Contrato:R$ 427.070,16

Valor Empenhado:R$ 391.480,98

Saldo a empenhar:R$ 35.589,18

Empenho:02030075

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05011195 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (MATRIZ) (90.347.840/0001-18)

Valor Total do Empenho:R$ 11.863,06

Valor Total Liquidado:R$ 5.931,53

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.931,53

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (11.863,06)


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 04(quatro) elevadores marca TKE incluindo o fornecimento de peças originais oriundo do contrato nº 1492.20.05.19.01 decorrente do Processo de Inexigibilidade de nº1492.2020.0507.01, conforme item anexo a esta solicitação de empenho. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011195.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18399 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS , EM 04 (QUATRO ) ELEVADORES DE MARCA TKE , INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA (SERVIÇO)R$ 5.931,532,00R$ 11.863,060,001,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030075.00130/04/2026165963R$ 5.931,53
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/05/202612050239FMSAC02030075THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (MATRIZ) (90.347.840/0001-18)165963R$ 5.931,53
Lista de Anulações
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