Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010802
Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60
Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66
Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94
Empenho:26030021
Empenhada em: 26/03/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total do Empenho:R$ 153.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 129.225,64
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.894,36
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 9.274.935,80
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente o lote 04, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.02, decorrente do pregão eletrônico n° 10.002/2024. e ata de registro de preço n°10.004/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16777 | PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA) | R$ 69,60 | 2.200,00 | R$ 153.120,00 | 0,00 | 1.856,69 | 343,31 |