Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092203

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 133.480,00

Saldo a empenhar:R$ 362.520,00

Empenho:02030178

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010923 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Valor Total do Empenho:R$ 49.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.900,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.360,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 362.520,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.25.09.22.03, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.03/25 IL. Conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010923.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,002,00R$ 3.060,000,000,002,00
#20527 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0020,00R$ 33.000,000,006,0014,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,008,00R$ 13.200,000,000,008,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030178.00205/05/202681R$ 4.950,00
R$ 4.950,00
02030178.00120/04/202680R$ 4.950,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/04/202624040181FMSAC02030178LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)80R$ 4.950,00
Lista de Anulações
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