Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.729.890,00

Saldo a Contratar:R$ 98.040,00

Dados do Contrato:

Número:149225070701

Valor Total do Contrato:R$ 322.500,00

Valor Empenhado:R$ 268.750,53

Saldo a empenhar:R$ 53.749,47

Empenho:01040073

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:02020199 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 66.475,85

Valor Total Liquidado:R$ 66.475,32

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,53

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 53.749,47


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02020199 para fazer face as despesas com a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva e os serviços de instalação inicial ou translado de equipamentos tipo split (2 equipamentos), nos aparelhos de ar condicionado de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato 1492.25.07.07.01 oriundo do PE 01.012/2024 e ARP 01.007/2025, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26584 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,00309,19R$ 66.475,850,0093,02324216,16676
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040073.00322/05/20269429R$ 26.875,00
R$ 26.875,00
01040073.00122/05/20269307R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0405000304/05/2026PARCIALR$ 0,53