DADOS DO CONTRATO: Nº 149024020761
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 13.563,75
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
07/02/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES VAZIOS DE 20L E DE ÁGUA MINERAL (EM COPOS DE 200ML E EM GARRAFÕES DE 20L), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
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LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 388,00 | R$ 3.880,00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 225,00 | R$ 7.683,75 |
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 100,00 | R$ 2.000,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 388,00 | R$ 3.880,00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 225,00 | R$ 7.683,75 |
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 100,00 | R$ 2.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1706000000 - Transferência Especial da União | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 3.880,00 |
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 7.683,75 |
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 2.000,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 13.563,75 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
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ALINE MARIA FERREIRA MACIEL Ativo | Agente Publico | 53.198 | 244/2024 | 07/02/2024 |