DADOS DO CONTRATO: Nº 149024020761

Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME

Valor: R$ 13.563,75

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

07/02/2024

100,00%

31/12/2024

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES VAZIOS DE 20L E DE ÁGUA MINERAL (EM COPOS DE 200ML E EM GARRAFÕES DE 20L), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,00388,00R$ 3.880,00
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 34,15225,00R$ 7.683,75
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 20,00100,00R$ 2.000,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,00388,00R$ 3.880,00
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 34,15225,00R$ 7.683,75
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 20,00100,00R$ 2.000,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM1706000000 - Transferência Especial da UniãoR$ 0,00
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 3.880,00
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 7.683,75
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 2.000,00
VALOR TOTAL: R$ 13.563,75
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
ALINE MARIA FERREIRA MACIEL AtivoAgente Publico53.198244/202407/02/2024