DADOS DO CONTRATO: Nº 149224052108

Contratado: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor: R$ 615.630,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

21/05/2024

100,00%

31/12/2024

Objeto:

O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos (itens dos lotes 42, 66 e 83) ,de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.027/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.008/2024

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 42
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
FENTANILA 0,05MG/ML - 10ML - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)R$ 2,293.000,00R$ 6.870,00
METRONIDAZOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 100ML (FRASCO)R$ 4,9812.000,00R$ 59.760,00
PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)R$ 15,2536.000,00R$ 549.000,00
LOTE N°: 66
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
FENTANILA 0,05MG/ML - 10ML - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)R$ 2,293.000,00R$ 6.870,00
METRONIDAZOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 100ML (FRASCO)R$ 4,9812.000,00R$ 59.760,00
PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)R$ 15,2536.000,00R$ 549.000,00
LOTE N°: 83
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
FENTANILA 0,05MG/ML - 10ML - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)R$ 2,293.000,00R$ 6.870,00
METRONIDAZOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 100ML (FRASCO)R$ 4,9812.000,00R$ 59.760,00
PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)R$ 15,2536.000,00R$ 549.000,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 307.815,00
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1621000000 - Transferência SUS de Governo EstadualR$ 307.815,00
VALOR TOTAL: R$ 615.630,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA AtivoAgente Publico4954931821/06/2024