DADOS DO CONTRATO: Nº 081019073001

Contratado: MG MESQUITA SALDANHA ME

Valor: R$ 422.019,34

Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação

Vigência:

30/07/2019

100,00%

31/12/2019

Objeto:

Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA GESTORA.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: MG MESQUITA SALDANHA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AÇUCAR (KG)R$ 2,9520.000,00R$ 59.000,00
ARROZ POLIDO (KG)R$ 3,3058.000,00R$ 191.400,00
FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 5,2011.000,00R$ 57.200,00
MACARRÃO (PACOTE)R$ 2,2533.751,00R$ 75.939,75
MASSA DE MILHO (PACOTE)R$ 1,5924.201,00R$ 38.479,59
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MG MESQUITA SALDANHA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AÇUCAR (KG)R$ 2,9520.000,00R$ 59.000,00
ARROZ POLIDO (KG)R$ 3,3058.000,00R$ 191.400,00
FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 5,2011.000,00R$ 57.200,00
MACARRÃO (PACOTE)R$ 2,2533.751,00R$ 75.939,75
MASSA DE MILHO (PACOTE)R$ 1,5924.201,00R$ 38.479,59
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: MG MESQUITA SALDANHA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AÇUCAR (KG)R$ 2,9520.000,00R$ 59.000,00
ARROZ POLIDO (KG)R$ 3,3058.000,00R$ 191.400,00
FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 5,2011.000,00R$ 57.200,00
MACARRÃO (PACOTE)R$ 2,2533.751,00R$ 75.939,75
MASSA DE MILHO (PACOTE)R$ 1,5924.201,00R$ 38.479,59
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MG MESQUITA SALDANHA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AÇUCAR (KG)R$ 2,9520.000,00R$ 59.000,00
ARROZ POLIDO (KG)R$ 3,3058.000,00R$ 191.400,00
FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 5,2011.000,00R$ 57.200,00
MACARRÃO (PACOTE)R$ 2,2533.751,00R$ 75.939,75
MASSA DE MILHO (PACOTE)R$ 1,5924.201,00R$ 38.479,59
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: MG MESQUITA SALDANHA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AÇUCAR (KG)R$ 2,9520.000,00R$ 59.000,00
ARROZ POLIDO (KG)R$ 3,3058.000,00R$ 191.400,00
FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 5,2011.000,00R$ 57.200,00
MACARRÃO (PACOTE)R$ 2,2533.751,00R$ 75.939,75
MASSA DE MILHO (PACOTE)R$ 1,5924.201,00R$ 38.479,59
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 0,00
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 0,00
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 0,00
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 0,00
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.