DADOS DO CONTRATO: Nº 081025021707

Contratado: COMERCIAL DMS LTDA

Valor: R$ 58.503,00

Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vigência:

17/02/2025

44,48%

31/12/2025

Objeto:

O objeto do presente Contrato destina-se a aquisições de gêneros alimentícios (perecíveis e produtos especiais) para atender cardápios regulares e específicos de alunos portadores de estado ou de condição de saúde, destinados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú beneficiados pelo Programa Nacional e Alimentação Escolar (PNAE), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 32
FORNECEDOR: COMERCIAL DMS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PÃO TIPO HOT-DOG. PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50 G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, GORDURA VEGETAL, SAL. EMBALAGEM COM ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (PACOTE)R$ 9,306.000,00R$ 55.800,00
SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,591.700,00R$ 2.703,00
LOTE N°: 35
FORNECEDOR: COMERCIAL DMS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PÃO TIPO HOT-DOG. PACOTE COM 10 UNIDADES DE 50 G CADA, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO COM 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, GORDURA VEGETAL, SAL. EMBALAGEM COM ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (PACOTE)R$ 9,306.000,00R$ 55.800,00
SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,591.700,00R$ 2.703,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO2571000000 - Transferência de convênio-Estado/EducaçãoR$ 58.503,00
VALOR TOTAL: R$ 58.503,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
MARIA LAURA LEAL MATIAS AtivoAgente Publico5151122717/02/2025