Dados do Empenho:

Número:07110029

Valor Total do Empenho:R$ 284.189,69

Valor Total Liquidado:R$ 284.189,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 7.026.835,92

Saldo a empenhar:R$ 8.485.719,12

Liquidação: 07110029.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 11307

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 275.207,69

Valor Líquido: R$ 254.154,30

Valor Pago da RP R$ 275.207,69

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 23/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADO E AUTORIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO. CONFORME CONTRATO DE N°1012.22.02.07.01 TOMBADO SOB N°10.015/202;REFERENTE A NOVEMBRO 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0018,39R$ 15.631,50
#21190PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 30,004.088,08R$ 122.642,40
#21191PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 26,003.432,45R$ 89.243,70
#21054DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO)R$ 24,5075,88R$ 1.859,06
#21197DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO)R$ 10,803,80R$ 41,04
#21198ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS (METRO CÚBICO)R$ 63,003,80R$ 239,40
#21055CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO)R$ 38,0011,39R$ 432,82
#21199TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO)R$ 54,8011,39R$ 624,17
#21058CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA INCLUINDO O LANÇAMENTO. (METRO CÚBICO)R$ 2.930,0012,12R$ 35.511,60
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0018,00R$ 8.982,00
Total BrutoR$ 275.207,69
Total LiquidoR$ 275.207,69
NÚMERO DA NOTA: 11307

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 198247256

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 275.207,692,00%R$ 7.155,40
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 275.207,695,50%R$ 10.595,50
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 275.207,691,20%R$ 3.302,49
Total das Retenções: R$ 21.053,39
Total Pago: R$ 275.207,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001003930/01/2023R$ 275.207,69