Dados do Empenho:

Número:01120067

Valor Total do Empenho:R$ 93.905,11

Valor Total Liquidado:R$ 93.905,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:SBQC Nº 02/2020

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.310.824,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.310.824,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021101301C

Valor Total do Contrato:R$ 1.155.412,22

Valor Empenhado:R$ 1.155.412,20

Saldo a empenhar:R$ 0,02

Liquidação: 01120067.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1133

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 93.905,11

Valor Líquido: R$ 91.860,04

Valor Pago da RP R$ 93.905,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/12/2022


Histórico:

despesas com a contratação de consultoria para elaboração do plano de ação de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono e plano municipal de redução de riscos de mudanças climáticas. Consórcio estabelecido com as empresas: NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA e CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com proporção de execução e faturamento de 50% para cada. 12ª medição, período de DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21749CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇOS.) (SERVIÇO)R$ 93.905,111,00R$ 93.905,11
Total BrutoR$ 93.905,11
Total LiquidoR$ 93.905,11
NÚMERO DA NOTA: 1133

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 93.905,112,18%R$ 2.045,07
Total das Retenções: R$ 2.045,07
Total Pago: R$ 93.905,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801010018/01/2023R$ 93.905,11