Dados do Empenho:

Número:01120075

Valor Total do Empenho:R$ 67.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.692.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.057.680,55

Liquidação: 01120075.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8398

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 18.009,05

Valor Líquido: R$ 18.009,05

Valor Pago da RP R$ 18.009,05

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/12/2022


Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias para a campanha SEU IPTU VALE PRÊMIOS, solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação e promovida pela Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, no período de Dezembro/2022, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 18.009,051,00R$ 18.009,05
Total BrutoR$ 18.009,05
Total LiquidoR$ 18.009,05
NÚMERO DA NOTA: 8398

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 18.009,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002623/01/2023R$ 18.009,05