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- Liquidação Nº 01120075.002
Número:01120075
Valor Total do Empenho:R$ 67.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.692.319,45
Saldo a empenhar:R$ 4.057.680,55
Liquidação: 01120075.002
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8398
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 18.009,05
Valor Líquido: R$ 18.009,05
Valor Pago da RP R$ 18.009,05
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 26/12/2022
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias para a campanha SEU IPTU VALE PRÊMIOS, solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação e promovida pela Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, no período de Dezembro/2022, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22430 | CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO) | R$ 18.009,05 | 1,00 | R$ 18.009,05 | |
Total Bruto | R$ 18.009,05 | ||||
Total Liquido | R$ 18.009,05 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0