Dados do Empenho:

Número:01120072

Valor Total do Empenho:R$ 488.973,60

Valor Total Liquidado:R$ 150.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.973,60

Dados da Licitação:

Número:11.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.624.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.624.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022112101

Valor Total do Contrato:R$ 3.624.000,00

Valor Empenhado:R$ 150.000,00

Saldo a empenhar:R$ 3.474.000,00

Liquidação: 01120072.001

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (12.537.220/0001-38)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2963

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 150.000,00

Valor Líquido: R$ 142.800,00

Valor Pago da RP R$ 150.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

REFERENTE A DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23019DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE CONTROLADOR COM VERSÃO PARA APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA GESTÃO DOS REGISTROS DE CONTROLE ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS E APLICATIVO PARA REGISTRO DE PRESENÇA E FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS; COM LIMITE PARA ATÉ 10.000 USUÁRIOS E ATÉ 300 CONTROLADORES / ADMINISTRADORES DE RH, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. (MÊS)R$ 150.000,001,00R$ 150.000,00
Total BrutoR$ 150.000,00
Total LiquidoR$ 150.000,00
NÚMERO DA NOTA: 2963

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 53.2212.12.537.220/0001-38.55.001.000002963.1.00050984.1

Número do Protocolo: 353220083111100

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 150.000,004,80%R$ 7.200,00
Total das Retenções: R$ 7.200,00
Total Pago: R$ 150.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301001323/01/2023R$ 150.000,00