Dados do Empenho:

Número:01110126

Valor Total do Empenho:R$ 74.201,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.201,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 7.026.835,92

Saldo a empenhar:R$ 8.485.719,12

Liquidação: 01110126.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 11306

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 74.201,00

Valor Líquido: R$ 68.524,62

Valor Pago da RP R$ 74.201,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 23/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,008,29R$ 7.046,50
#21210FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ SINAIS ELÉTRICOS PP 2X1,5MM ; 220V (METRO)R$ 5,0040,00R$ 200,00
#21211FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA NA COR “ BRANCA COM DOIS DISJUNTORES DE 15 AMPERES , PORTA FRONTAL DE ACESSO ISOLADA EM BORRACHA ADEQUADA PARA ISOLAMENTO CONTRA UMIDADE (UNIDADE)R$ 320,001,00R$ 320,00
#21212FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RACK COM ROLDANA PARA UTILIZAÇÃO EM FIXAÇÃO DE CABOS (UNIDADE)R$ 90,0012,00R$ 1.080,00
#21213FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE KIT DE ATERRAMENTO (UNIDADE)R$ 250,001,00R$ 250,00
#21214FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA DE AÇO GALVANIZADO PARA BRAÇO PROJETADO SEMAFÓRICO (UNIDADE)R$ 2.100,004,00R$ 8.400,00
#21215FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO DE AÇO GALVANIZADO SEMAFÓRICO (UNIDADE)R$ 2.000,002,00R$ 4.000,00
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0018,00R$ 8.982,00
#21205FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL LED TIPO “T” 200(2) X200X200 MM CADA MÓDULO , FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE)R$ 5.200,002,00R$ 10.400,00
#21206FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL LED TIPO “I” 200(2) X200X200 MM CADA MÓDULO , FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE)R$ 3.090,002,00R$ 6.180,00
#21207FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL PARA FAIXA DE PEDESTRE, FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE)R$ 2.200,002,00R$ 4.400,00
#21040FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE BASCULANTE DE FIXAÇÃO PARA COLUNA DE 4,5 (UNIDADE)R$ 150,004,00R$ 600,00
#21208FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BOTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM FAIXAS DE PEDESTRES (UNIDADE)R$ 750,002,00R$ 1.500,00
#21042FORNECIMENTO, TRANSPORTE, FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO DE 8 FASES, MODULAR COM INTERFACE PARA CONFIGURAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO POR CENTRAL REMOTA. (UNIDADE)R$ 18.847,501,00R$ 18.847,50
#21209FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ SINAIS ELÉTRICOS PP 4X1,5MM ; 220V (METRO)R$ 7,00285,00R$ 1.995,00
Total BrutoR$ 74.201,00
Total LiquidoR$ 74.201,00
NÚMERO DA NOTA: 11306

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 438282644

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 74.201,002,00%R$ 1.929,23
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 74.201,003,00%R$ 2.856,74
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 74.201,004,80%R$ 890,41
Total das Retenções: R$ 5.676,38
Total Pago: R$ 74.201,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001003730/01/2023R$ 74.201,00