Dados do Empenho:

Número:16110046

Valor Total do Empenho:R$ 17.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.784,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.215,72

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40

Valor Empenhado:R$ 384.556,09

Saldo a empenhar:R$ 75.970,31

Liquidação: 16110046.002

Liquidada em: 19/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 3963

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 808,40

Valor Líquido: R$ 808,40

Valor Pago da RP R$ 808,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 08/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME CONTRATO N° 1012.22.04.01.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 01.006/2022; DESPESA ESTIMADA PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 10050023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 808,401,00R$ 808,40
Total BrutoR$ 808,40
Total LiquidoR$ 808,40
NÚMERO DA NOTA: 3963

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 06/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2212.11.487.554/0001-81.55.001.000003963.1.93240008.2

Número do Protocolo: 323220080790258

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 808,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1101003611/01/2023R$ 808,40