Dados do Empenho:

Número:21100024

Valor Total do Empenho:R$ 604.109,40

Valor Total Liquidado:R$ 137.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 466.209,40

Dados da Licitação:

Número:14.057/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.957.481,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.161.013,80

Saldo a Contratar:R$ 4.796.467,96

Dados do Contrato:

Número:149222010314

Valor Total do Contrato:R$ 3.637.861,25

Valor Empenhado:R$ 1.646.916,29

Saldo a empenhar:R$ 1.990.944,96

Liquidação: 21100024.011

Liquidada em: 07/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 185474

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.700,00

Valor Líquido: R$ 9.583,60

Valor Pago da RP R$ 9.700,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 01/12/2022


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 185.474, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11281CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS,SILICONE,APRESENTACAO 12,5X12,5CM (UNIDADE)R$ 97,00100,00R$ 9.700,00
Total BrutoR$ 9.700,00
Total LiquidoR$ 9.700,00
NÚMERO DA NOTA: 185474

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2211.09.485.574/0001-71.55.001.000185474.1.00324129.7

Número do Protocolo: 323220079197762

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.700,001,20%R$ 116,40
Total das Retenções: R$ 116,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402002314/02/2023R$ 9.700,00