Dados do Empenho:

Número:21100028

Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.069/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 139.087,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 107.184,77

Saldo a Contratar:R$ 31.902,84

Dados do Contrato:

Número:149222091302

Valor Total do Contrato:R$ 8.100,00

Valor Empenhado:R$ 8.100,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 21100028.001

Liquidada em: 15/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 186295

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.695,00

Valor Líquido: R$ 7.602,66

Valor Pago da RP R$ 7.695,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 13/12/2022


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 186.295 COMPLEMENTAR, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19848COLCHÃO ESPUMA SOLTEIRO D33 (UNIDADE)R$ 405,0019,00R$ 7.695,00
Total BrutoR$ 7.695,00
Total LiquidoR$ 7.695,00
NÚMERO DA NOTA: 186295

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2212.09.485.574/0001-71.55.001.000186295.1.00326340.9

Número do Protocolo: 323220082112320

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.695,001,20%R$ 92,34
Total das Retenções: R$ 92,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402002614/02/2023R$ 7.695,00