Dados do Empenho:

Número:03100083

Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.173,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03100083.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 035598168

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 468,92

Valor Líquido: R$ 468,92

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 23/11/2022


Histórico:

Referente a prestação de serviço do mês de OUTUBRO/2022, conforme nota fiscal n° 035598168
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 468,921,00R$ 468,92
Total BrutoR$ 468,92
Total LiquidoR$ 468,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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