- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090149.007
Número:01090149
Valor Total do Empenho:R$ 65.099,16
Valor Total Liquidado:R$ 17.049,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.049,38
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80
Valor Empenhado:R$ 542.619,97
Saldo a empenhar:R$ 480.366,83
Liquidação: 01090149.007
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1770
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.800,00
Valor Líquido: R$ 7.717,60
Valor Pago da RP R$ 8.800,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA DE PLACA: PWE0G91, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 22,00 | R$ 8.800,00 | |
Total Bruto | R$ 8.800,00 | ||||
Total Liquido | R$ 8.800,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/12/2022
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 9999 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 2,00% | R$ 176,00 |
INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 5,50% | R$ 484,00 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 8.800,00 | 4,80% | R$ 422,40 |