Dados do Empenho:

Número:01090149

Valor Total do Empenho:R$ 65.099,16

Valor Total Liquidado:R$ 17.049,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.049,38

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020090103

Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80

Valor Empenhado:R$ 542.619,97

Saldo a empenhar:R$ 480.366,83

Liquidação: 01090149.007

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1770

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.800,00

Valor Líquido: R$ 7.717,60

Valor Pago da RP R$ 8.800,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA DE PLACA: PWE0G91, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3770CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA)R$ 400,0022,00R$ 8.800,00
Total BrutoR$ 8.800,00
Total LiquidoR$ 8.800,00
NÚMERO DA NOTA: 1770

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS9999 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEISExtraorçamentárioR$ 8.800,002,00%R$ 176,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 8.800,005,50%R$ 484,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 8.800,004,80%R$ 422,40
Total das Retenções: R$ 1.082,40
Total Pago: R$ 8.800,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201003912/01/2023R$ 8.800,00