Dados do Empenho:

Número:06090013

Valor Total do Empenho:R$ 34.128,04

Valor Total Liquidado:R$ 3.157,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,85

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 06090013.003

Liquidada em: 19/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2821

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.811,24

Valor Líquido: R$ 1.720,68

Valor Pago da RP R$ 1.811,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 09/12/2022


Histórico:

Liquidação de serviços - PLACA: PMW 0C38.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6614,30R$ 1.811,24
Total BrutoR$ 1.811,24
Total LiquidoR$ 1.811,24
NÚMERO DA NOTA: 2821

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/11/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 1.811,245,00%R$ 90,56
Total das Retenções: R$ 90,56
Total Pago: R$ 1.811,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701007717/01/2023R$ 1.811,24