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- Liquidação Nº 01090129.003
Número:01090129
Valor Total do Empenho:R$ 136.179,90
Valor Total Liquidado:R$ 90.786,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.393,30
Número:13.007/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 502.800,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.146.052,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:130119010701
Valor Total do Contrato:R$ 3.146.052,10
Valor Empenhado:R$ 2.148.089,20
Saldo a empenhar:R$ 997.962,90
Liquidação: 01090129.003
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13920
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 45.393,30
Valor Líquido: R$ 40.944,75
Valor Pago da RP R$ 45.393,30
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 27/12/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 13.920, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11761 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETICA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA ENEIDA SOARES PESSOA. (SERVIÇO) | R$ 45.393,30 | 1,00 | R$ 45.393,30 | |
Total Bruto | R$ 45.393,30 | ||||
Total Liquido | R$ 45.393,30 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/12/2022
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia | Extraorçamentário | R$ 45.393,30 | 5,00% | R$ 2.269,67 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 45.393,30 | 4,80% | R$ 2.178,88 |