Dados do Empenho:

Número:01090120

Valor Total do Empenho:R$ 369.432,15

Valor Total Liquidado:R$ 369.432,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.17.0809.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.477.728,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.758.075,15

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149017081101

Valor Total do Contrato:R$ 7.758.075,15

Valor Empenhado:R$ 3.666.090,60

Saldo a empenhar:R$ 4.091.984,55

Liquidação: 01090120.003

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ATENDIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (05.977.161/0004-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0226

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 64.160,73

Valor Líquido: R$ 60.226,93

Valor Pago da RP R$ 64.160,73

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2022


Data de Solicitação 20/12/2022


Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HS, DO PERÍODO DE SET/22, COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01080054.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15515PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (MÊS)R$ 52.178,421,00R$ 52.178,42
#11656EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (MÊS)R$ 11.982,311,00R$ 11.982,31
Total BrutoR$ 64.160,73
Total LiquidoR$ 64.160,73
NÚMERO DA NOTA: 0226

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 64.160,734,38%R$ 2.809,86
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 64.160,731,75%R$ 1.123,94
Total das Retenções: R$ 3.933,80
Total Pago: R$ 64.160,73 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701007017/01/2023R$ 64.160,73