Dados do Empenho:

Número:25080019

Valor Total do Empenho:R$ 237.921,96

Valor Total Liquidado:R$ 182.289,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.632,86

Dados da Licitação:

Número:14.013/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022062402

Valor Total do Contrato:R$ 597.610,50

Valor Empenhado:R$ 467.924,17

Saldo a empenhar:R$ 129.686,33

Liquidação: 25080019.002

Liquidada em: 07/11/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 471349

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 63.290,40

Valor Líquido: R$ 62.530,92

Valor Pago da RP R$ 63.290,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 26/10/2022


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07100013.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21718SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS.USO ORAL OU ENTERAL. ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. EMBALAGEM LATA DE NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO)R$ 263,71240,00R$ 63.290,40
Total BrutoR$ 63.290,40
Total LiquidoR$ 63.290,40
NÚMERO DA NOTA: 471349

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/10/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 323220066929494

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 63.290,401,20%R$ 759,48
Total das Retenções: R$ 759,48
Total Pago: R$ 63.290,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901016519/01/2023R$ 63.290,40