Dados do Empenho:

Número:01070091

Valor Total do Empenho:R$ 328.019,70

Valor Total Liquidado:R$ 93.702,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 234.316,81

Dados da Licitação:

Número:14.004/2017-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.312.078,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.216.433,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149017070402

Valor Total do Contrato:R$ 7.216.433,40

Valor Empenhado:R$ 3.470.393,17

Saldo a empenhar:R$ 3.746.040,23

Liquidação: 01070091.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0554

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 93.702,89

Valor Líquido: R$ 89.767,37

Valor Pago da RP R$ 93.702,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2022


Data de Solicitação 12/09/2022


Histórico:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, CONFORME REGULAÇÃO DA AUDITORIA, MÊS DE JUNHO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070091, RECURSO MAC.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11654SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 93.702,891,00R$ 93.702,89
Total BrutoR$ 93.702,89
Total LiquidoR$ 93.702,89
NÚMERO DA NOTA: 0554

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/09/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografiaExtraorçamentárioR$ 93.702,893,00%R$ 2.811,09
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 93.702,891,20%R$ 1.124,43
Total das Retenções: R$ 3.935,52
Total Pago: R$ 93.702,89 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701006317/01/2023R$ 93.702,89