Dados do Empenho:

Número:01070155

Valor Total do Empenho:R$ 65.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.900,00

Dados da Licitação:

Número:14.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 262.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 262.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022032201

Valor Total do Contrato:R$ 262.800,00

Valor Empenhado:R$ 153.300,00

Saldo a empenhar:R$ 109.500,00

Liquidação: 01070155.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BL SOLUCOES LTDA (25.206.054/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 571

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.900,00

Valor Líquido: R$ 20.410,80

Valor Pago da RP R$ 21.900,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 15/12/2022


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS NOVEMBRO/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20680VEÍCULO ESPECIAL DO TIPO ÔNIBUS ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO (MÊS)R$ 21.900,001,00R$ 21.900,00
Total BrutoR$ 21.900,00
Total LiquidoR$ 21.900,00
NÚMERO DA NOTA: 571

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de compExtraorçamentárioR$ 21.900,002,00%R$ 438,00
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 21.900,004,80%R$ 1.051,20
Total das Retenções: R$ 1.489,20
Total Pago: R$ 21.900,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701006517/01/2023R$ 21.900,00