Dados do Empenho:

Número:01070051

Valor Total do Empenho:R$ 5.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.825,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022021001

Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00

Valor Empenhado:R$ 38.921,66

Saldo a empenhar:R$ 7.398,34

Liquidação: 01070051.006

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1170

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 965,00

Valor Líquido: R$ 965,00

Valor Pago da RP R$ 965,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 29/12/2022


Histórico:

Pagamento referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, componentes e acessórios na plataforma elevatória (elevador) da Secretaria de Educação, durante o mês de DEZEMBRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21181SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS)R$ 965,001,00R$ 965,00
Total BrutoR$ 965,00
Total LiquidoR$ 965,00
NÚMERO DA NOTA: 1170

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 440091654

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 965,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201004412/01/2023R$ 965,00