Dados do Empenho:

Número:01060161

Valor Total do Empenho:R$ 67.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.410,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.737.760,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159120050401

Valor Total do Contrato:R$ 693.360,00

Valor Empenhado:R$ 616.320,00

Saldo a empenhar:R$ 77.040,00

Liquidação: 01060161.007

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1768

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.630,00

Valor Líquido: R$ 8.445,51

Valor Pago da RP R$ 9.630,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1768, REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12528CAMINHÃO – TIPO BAÚ EM ALUMÍNIO, CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, COM 02 (DUAS) PORTAS LATERAIS, MOTOR COM POTÊNCIA NO MÍNIMO DE 120CV, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 6.000 KG (ESPECIFICADO NO DUT), DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E PELÍCULAS NOS VIDROS. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO, A DIESEL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS, COM TEMPO DE DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO LIVRE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM)R$ 3,213.000,00R$ 9.630,00
Total BrutoR$ 9.630,00
Total LiquidoR$ 9.630,00
NÚMERO DA NOTA: 1768

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: hlxzvbqi4

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS9999 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEISExtraorçamentárioR$ 9.630,002,00%R$ 192,60
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 9.630,005,50%R$ 529,65
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 9.630,004,80%R$ 462,24
Total das Retenções: R$ 1.184,49
Total Pago: R$ 9.630,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801007818/01/2023R$ 9.630,00