- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040134.060
Número:01040134
Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39
Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Liquidação: 01040134.060
Liquidada em: 19/12/2022Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2802
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 997,16
Valor Líquido: R$ 947,30
Valor Pago da RP R$ 997,16
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2022
Data de Solicitação 01/11/2022
Histórico:
Liquidação de serviços - PLACA: PMT 5413.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 12,30 | R$ 997,16 | |
Total Bruto | R$ 997,16 | ||||
Total Liquido | R$ 997,16 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/10/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 101 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | Extraorçamentário | R$ 997,16 | 5,00% | R$ 49,86 |