Dados do Empenho:

Número:01120165

Valor Total do Empenho:R$ 612.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 574.280,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.383,76

Dados da Licitação:

Número:10.011/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.043.470,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 51.190.303,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019110501

Valor Total do Contrato:R$ 51.190.303,58

Valor Empenhado:R$ 43.477.601,44

Saldo a empenhar:R$ 7.712.702,14

Liquidação: 01120165.001

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1666

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 574.280,24

Valor Líquido: R$ 508.525,16

Valor Pago da RP R$ 574.280,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 04/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. sobre os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, localizado na Rua Jaime Paulino, Bairro Alto da Mangueira em Maracanaú, no período de /2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11588OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (SERVIÇO)R$ 35,6216.122,41R$ 574.280,24
Total BrutoR$ 574.280,24
Total LiquidoR$ 574.280,24
NÚMERO DA NOTA: 1666

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 709512884

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 574.280,244,00%R$ 28.714,01
INSS - PJ0008 - Construção Civil - DrenagemExtraorçamentárioR$ 574.280,242,50%R$ 9.475,62
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 574.280,241,20%R$ 27.565,45
Total das Retenções: R$ 65.755,08
Total Pago: R$ 574.280,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801008918/01/2023R$ 574.280,24