Dados do Empenho:

Número:23120002

Valor Total do Empenho:R$ 11.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:19.001/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.983.138,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.202.831,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190122120202

Valor Total do Contrato:R$ 58.330,00

Valor Empenhado:R$ 58.330,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 23120002.001

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: WONICLEY ALVES FERREIRA ME (17.338.570/0001-99)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1511

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.550,00

Valor Líquido: R$ 10.972,50

Valor Pago da RP R$ 11.550,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 05/01/2023


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4050EXTINTOR PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO ABC (UNIDADE)R$ 40,0030,00R$ 1.200,00
#4082SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 – SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPE DE 1 COORDENADOR E 2 PRODUTORES E 10 COLABORADORES DE APOIO. (DIÁRIA)R$ 2.200,003,00R$ 6.600,00
#4083SERVIÇO DE CAPATAZIA – TIPO 1 – SERVIÇO DE CAPATAZIA DE EVENTOS COM EQUIPE DE 6 (SEIS) CAPATAZIAS PARA APOIO. (DIÁRIA)R$ 850,003,00R$ 2.550,00
#4084SERVIÇO DE CAPATAZIA – TIPO 2 – SERVIÇO DE CAPATAZIA DE EVENTOS COM EQUIPE DE 10 (DEZ) CAPATAZIAS PARA APOIO. (DIÁRIA)R$ 1.200,001,00R$ 1.200,00
Total BrutoR$ 11.550,00
Total LiquidoR$ 11.550,00
NÚMERO DA NOTA: 1511

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 11.550,005,00%R$ 577,50
Total das Retenções: R$ 577,50
Total Pago: R$ 11.550,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801001418/01/2023R$ 11.550,00