Dados do Empenho:

Número:20070008

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.210,95

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022070401

Valor Total do Contrato:R$ 502.521,40

Valor Empenhado:R$ 242.625,05

Saldo a empenhar:R$ 259.896,35

Liquidação: 20070008.006

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480638

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.604,23

Valor Líquido: R$ 1.604,23

Valor Pago da RP R$ 1.604,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 06/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. refrerente aos serviços de aquisição de combustível prestados durante o mês de dezembro/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.604,231,00R$ 1.604,23
Total BrutoR$ 1.604,23
Total LiquidoR$ 1.604,23
NÚMERO DA NOTA: 480638

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 329K.7634.3153.5324699-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 1.604,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301002313/01/2023R$ 1.604,23