Dados do Empenho:

Número:10110024

Valor Total do Empenho:R$ 1.255.413,03

Valor Total Liquidado:R$ 707.714,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.698,93

Dados da Licitação:

Número:10.037/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.255.413,03

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.255.413,03

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022102701

Valor Total do Contrato:R$ 1.255.413,03

Valor Empenhado:R$ 1.056.317,59

Saldo a empenhar:R$ 199.095,44

Liquidação: 10110024.002

Liquidada em: 17/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13359

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 576.395,47

Valor Líquido: R$ 535.759,58

Valor Pago da RP R$ 576.395,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 09/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. dos Serviços de Iluminação Cênica do Período Natalino para o Município de Maracanaú, 2ª medição (17/11/22-05/12/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23933SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA (SERVIÇO)R$ 576.395,471,00R$ 576.395,47
Total BrutoR$ 576.395,47
Total LiquidoR$ 576.395,47
NÚMERO DA NOTA: 13359

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 991053146

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de compExtraorçamentárioR$ 576.395,470,00%R$ 11.527,91
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 576.395,470,00%R$ 22.191,23
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 576.395,470,00%R$ 6.916,75
Total das Retenções: R$ 40.635,89
Total Pago: R$ 576.395,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901011619/01/2023R$ 576.395,47