Dados do Empenho:

Número:03100082

Valor Total do Empenho:R$ 328.019,70

Valor Total Liquidado:R$ 218.900,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.119,32

Dados da Licitação:

Número:14.004/2017-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.312.078,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.216.433,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149017070402

Valor Total do Contrato:R$ 7.216.433,40

Valor Empenhado:R$ 3.470.393,17

Saldo a empenhar:R$ 3.746.040,23

Liquidação: 03100082.002

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0563

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 100.714,49

Valor Líquido: R$ 96.484,49

Valor Pago da RP R$ 100.714,49

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 16/01/2023


Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, MÊS DE NOVEMBRO/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11663PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA DA TABELA SUS (MÊS)R$ 100.714,491,00R$ 100.714,49
Total BrutoR$ 100.714,49
Total LiquidoR$ 100.714,49
NÚMERO DA NOTA: 0563

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS4101 - Serviços profissionais não compreendidos nos incisos anteriores e a exploração de qualquer atividadeExtraorçamentárioR$ 100.714,493,00%R$ 3.021,43
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 100.714,491,20%R$ 1.208,57
Total das Retenções: R$ 4.230,00
Total Pago: R$ 100.714,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901009519/01/2023R$ 100.714,49