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- Liquidação Nº 03010698.012
Número:03010698
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.788,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.211,66
Liquidação: 03010698.012
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 045231435
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.956,56
Valor Líquido: R$ 7.956,56
Valor Pago da RP R$ 7.956,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 12/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Dez/2022)Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 7.956,56 | 1,00 | R$ 7.956,56 | |
Total Bruto | R$ 7.956,56 | ||||
Total Liquido | R$ 7.956,56 |