Dados do Empenho:

Número:01120085

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 627,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.372,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120085.001

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 045231435

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 627,92

Valor Líquido: R$ 627,92

Valor Pago da RP R$ 627,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 12/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.(Dez/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 627,921,00R$ 627,92
Total BrutoR$ 627,92
Total LiquidoR$ 627,92
Total Pago: R$ 627,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301000813/01/2023R$ 627,92