Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

Dados da Licitação:

Número:14.004/2021TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.809.789,38

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.061.626,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022012501

Valor Total do Contrato:R$ 4.061.626,38

Valor Empenhado:R$ 2.078.717,42

Saldo a empenhar:R$ 1.982.908,96

Liquidação: 02020043.008

Liquidada em: 26/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0681

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 55.164,46

Valor Líquido: R$ 45.359,96

Valor Pago da RP R$ 55.164,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 23/01/2023


Histórico:

Construção da UBS III Equipes (Luzardo Viana), localizado: Av. Luiz Pereira Lima, Qd 80 e 81 (LOTES 05, 06, 07 e 08), Bairro Luzardo Viana, Maracanaú-CE, de interesse da Secretaria de Saúde. 9º medição
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11576CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (UNIDADE)R$ 55.164,461,00R$ 55.164,46
Total BrutoR$ 55.164,46
Total LiquidoR$ 55.164,46
NÚMERO DA NOTA: 0681

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 55.164,464,00%R$ 2.253,91
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 55.164,4611,00%R$ 6.198,25
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 55.164,461,20%R$ 1.352,34
Total das Retenções: R$ 9.804,50
Total Pago: R$ 55.164,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001003430/01/2023R$ 55.164,46