Dados do Empenho:

Número:03100090

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 423.328,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.671,39

Dados da Licitação:

Número:10.009/2017CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.671.553,53

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.053.998,08

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101017101101

Valor Total do Contrato:R$ 8.041.748,68

Valor Empenhado:R$ 3.396.256,15

Saldo a empenhar:R$ 4.645.492,53

Liquidação: 03100090.004

Liquidada em: 17/02/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3815

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 226.051,36

Valor Líquido: R$ 210.114,73

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 08/02/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas com a drenagem, terraplanagem e pavimentação de ruas nos bairros: Jardim Bandeirante, Alto Alegre II, Siqueira e Vila Butiti – LOTE I, repasse da 18ª medição (24/09/22 - 31/10/22)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15856PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS - LOTE I (SERVIÇO)R$ 226.051,361,00R$ 226.051,36
Total BrutoR$ 226.051,36
Total LiquidoR$ 226.051,36
NÚMERO DA NOTA: 3815

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: WHJZQI7LE

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 226.051,362,00%R$ 4.521,03
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 79.117,9811,00%R$ 8.702,98
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 226.051,361,20%R$ 2.712,62
Total das Retenções: R$ 15.936,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203001402/03/2023R$ 226.051,36
ESTORNADO
Data do EstornoJustificativa
29/12/2023ACERTO DE RESTOS A PAGAR